用友财务软件给大家提供的便利,不用多说。但是对于在月末的会计们来说,这个时候是最忙的。往往一不小心数据错了,那你被批一顿是有的,没有被领导发现的话,那就要学会及时纠正。下面有些是经验小总结,大家可以借鉴,但是要事实求是最好。
进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点
定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
用友T3不会操作怎么办?月末结账错了怎么改?北京哪家软件好?这个需要结合自己单位的实际情况来解决。如果还是没有解决的话,建议找你们单位的财务软件服务商技术支持。如果没有的话,建议找像中兴通用友一样的大企业来咨询。大代理商人员配置齐全,技术性强,售后服务比较及时,专业。解决问题效率高
进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点
定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
用友T3不会操作怎么办?月末结账错了怎么改?北京哪家软件好?这个需要结合自己单位的实际情况来解决。如果还是没有解决的话,建议找你们单位的财务软件服务商技术支持。如果没有的话,建议找像中兴通用友一样的大企业来咨询。大代理商人员配置齐全,技术性强,售后服务比较及时,专业。解决问题效率高