工作内容:
1.协助经理拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程,报财务总监审核
2.根据集团的工作目标,拟定审计工作计划
3.收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告
4.审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求
5.编制审计报告,提出问题和调整建议
6.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
7.协助经理备案集团审计信息,并报财务总监审核
8.协调外部审计工作建立和维护与外部审计机构的长期合作关系
9.协助经理对下属员工的业务和管理技能培训,参与拟订本部门核心职位的继任计划
10.完成集团交办的其他工作任务,根据公司要求参与决策并提出专业建议或方案。
协调并处理好与公司外相关职能部门的关系(税务、工商、银行、保险机构、中介机构、卫生主管部门等)
任职要求:
本科及以上学历,中级以上职称,两年以上会计师事务所工作经验和企业工作经验者优先
注意:一年以上公司内部审计经验,一年以上律所审计经验,共三年及以上经验者优先考虑。
福利:五险一金(基数为试用期工资),15/天餐补,提供住宿,节假日福利。
1.协助经理拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程,报财务总监审核
2.根据集团的工作目标,拟定审计工作计划
3.收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告
4.审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求
5.编制审计报告,提出问题和调整建议
6.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
7.协助经理备案集团审计信息,并报财务总监审核
8.协调外部审计工作建立和维护与外部审计机构的长期合作关系
9.协助经理对下属员工的业务和管理技能培训,参与拟订本部门核心职位的继任计划
10.完成集团交办的其他工作任务,根据公司要求参与决策并提出专业建议或方案。
协调并处理好与公司外相关职能部门的关系(税务、工商、银行、保险机构、中介机构、卫生主管部门等)
任职要求:
本科及以上学历,中级以上职称,两年以上会计师事务所工作经验和企业工作经验者优先
注意:一年以上公司内部审计经验,一年以上律所审计经验,共三年及以上经验者优先考虑。
福利:五险一金(基数为试用期工资),15/天餐补,提供住宿,节假日福利。